制度办法 | 集团出台《监督提示告知书使用管理办法》

发表时间:2024-02-26

为进一步推动集团内部审计监督相关工作开展,提高集团整体防范化解重大风险的能力,近日,集团出台《监督提示告知书使用管理办法》。


该办法对账务处理、费用报销、资金管理、存货管理等使用场景、适用程序、文书制作规程相关方面内容进行了明确,在日常内部审计监督工作中针对发现的各类问题及潜在风险,向相关单位(部门)或人员进行提醒告知并提出意见建议,实施提前预警,帮助并督促做好整改工作,及时消除相关隐患。


《监督提示告知书使用管理办法》的制定是集团在推动内部审计监督方式创新方面的一次有益尝试。下一步,集团将积极探索纪审联合监督等内部监督方式,进一步健全监督体系,提升监督效能,为集团的长远健康发展保驾护航。


来源:审计考核部